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市住建局召开局属独立核算单位内部审计问题反馈会议
2018-04-18 09:58     (点击: )

416日下午,市住建局召开会议,对局属独立核算单位内部审计中发现的问题进行集中反馈。局机关纪委、综合财务科负责同志,市建筑设计研究院、市勘察测绘院等10个局属独立核算单位负责同志及财务负责同志等参加会议。

会上,就本次内部审计中发现的主要问题逐一进行了说明和讲解,分析了问题产生的原因,书面给每个被审计单位提出了整改要求,要求对反馈的问题逐条逐项认真研究,5月底前全面完成整改。同时,从提高单位负责人对财务工作的认识、建立健全内部控制制度、加强财务人员执业胜任能力培养、增强财务人员责任心和执行力、管好用好货币资金等五个方面提出了审计建议。会议还就加强局属独立核算单位财务管理和廉政建设提出具体要求。

本次内部审计工作是市住建党工委统一安排部署,由机关纪委、综合财务科共同组织开展的,旨在全面了解掌握局属独立核算单位总体运行情况,对其财务工作加强监督管理,深入推进全局党风廉政建设。内部审计工作自35日开始,以2017年度财务收支为审计重点,审计期间,详细查阅了各单位有关管理资料、会计资料、银行对账单等资料,与所在单位管理人员进行了座谈交流,进一步了解掌握了有关情况,对发现的问题进行了全面深入分析,针对问题提出了整改意见和审计建议。期间,局分管领导多次召开专题会议,分析研究推进中遇到的问题,协调推进有关工作。局主要领导多次过问审计情况,就狠抓审计问题整改提出明确要求。

下一步,综合财务科将认真履行对局属单位的财务监管职责,紧盯审计反馈的问题不放松,加强工作指导、加强督促检查、加强跟踪问效,确保审计中发现的所有问题全部整改到位。机关纪委将会同各党支部、各科室单位,加大党纪条规执行力度,严于监督、严格执纪、严肃问责,推动市住建党工委各项决策部署落实到位,努力为全局各项工作开展提供坚强保障。

 

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